Reportes de control interno

Reportes de control interno

Para la presente vigencia el Plan de Acción del Grupo de Control Interno, fue estructurado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional y lo contenido en la cartilla “Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces", emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, buscando a través de los mecanismos de evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento. Contribuir en el fortalecimiento de la gestión administrativa de la Dirección General Marítima, con el propósito de aportar para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales con eficacia, eficiencia, efectividad, transparencia y economia, dando cumplimiento a la normatividad nacional y políticas del Estado.

Las actividades planteadas están enfocadas en la evaluación y seguimiento al cumplimiento normativo en los procesos de gestión, buscando contribuir al mejoramiento continuo y al desarrollo de la entidad.

El Plan de Acción del Grupo de Control Interno para cada vigencia es aprobado por el Señor Director General Marítimo y publicado en el Portal Marítimo Colombiano con el propósito de ser socializado al interior de la entidad y a todas las partes interesadas.

Certificado Diligenciamiento FURAG Control Interno
Certificado Diligenciamiento FURAG Control Interno
Certificado Diligenciamiento FURAG Planeación
Confirmación Presentación Informe Software Legal
Confirmación Presentación Informe Software Legal
Evaluación Control Interno Contable
Evaluación Control Interno Contable
Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad 
Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - IV Trimestre 2021
Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - I Trimestre 2022
Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - II Trimestre 2022
Informe Seguimiento Ejecución Eficiente del Gasto Acuerdo al Plan de Austeridad - III Trimestre 2022
Reporte ITA
Reporte ITA 2022
Plan de Acción Grupo Control Interno
Plan de Acción Grupo Control Interno 2022
Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Seguimiento a la publicación de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre
Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre
Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre
Informe Seguimiento SIGEP
Informe Seguimiento SIGEP
Evaluación Independiente Sistema De Control Interno
Evaluación Independiente Sistema De Control Interno 2022-1
Evaluación Independiente Sistema De Control Interno 2022-2
Rendición Cuenta Contraloría General de la República
Rendición Cuenta Contraloría General de la República

Plan de Acción Grupo Control Interno 2016
Plan de Acción Grupo Control Interno 2016 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2016
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2016 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2016
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2016 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2016
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2016 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 
Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2016 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2016 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2016 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2016 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2016
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2016 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2016 
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano IV 2016 
Estrategia de Racionalización de Trámites Dimar 2016 
Estrategia de Rendición de Cuentas Dimar 2016
Mecanismos para fortalecer la transparencia y acceso a la información Dimar 2016
Otras iniciativas Plan Anticorrupción Dimar 2016
Plan Anticorrupción Dimar 2016
Plan de Atención al Ciudadano Dimar 2016
Seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano IV trimestre

Plan de Acción Grupo Control Interno 2015
Plan de Acción Grupo Control Interno 2015 
Plan de Acción Grupo Control Interno 2015 Anexo
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2015
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2015 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2015
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2015 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2015
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2015 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2015 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2015 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2015
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2015
Anexo Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2015 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2015 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2015 
Anexo Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2015

Plan de Acción Grupo Control Interno 2014
Plan de Acción Grupo Control Interno 2014 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2014
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2014 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2014
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2014
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2014
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2014 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2014 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2014 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2014
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2014
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2014 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2014

Plan de Acción Grupo Control Interno 2013
Plan de Acción Grupo Control Interno 2013 Anexo 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2013
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2013 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2013
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2013 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2013
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2013
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2013
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano I 2013 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2013 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 2013 
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2013
Informe Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano III 2013

Plan de Acción Grupo Control Interno 2012
Plan de Acción Grupo Control Interno 2012 
Plan de Acción Grupo Control Interno 2012 Anexo 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2012
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno I 2012 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2012
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno II 2012 
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2012
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno III 2012

Plan de Acción Grupo Control Interno 2010
Plan de Acción Grupo Control Interno 2010

Plan de Acción Control Interno 2009
Plan de Acción Control Interno 2009

Source URL: http://45.56.68.107:8081/reportes-de-control-interno